備用金管理
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適用于以下情況:
(1)公司的采購(gòu)員給項(xiàng)目上采購(gòu)材料,該采購(gòu)員平時(shí)身上都留有一定的備用金,公司需要給做定期支配。買完材料再回公司掛賬報(bào)銷。
(2)公司辦公人員需要出差等提前來(lái)公司借支錢,再回公司報(bào)銷。
流程解決方案(分三步):
(1)借款:【員工請(qǐng)款單】→審核(可多級(jí)審核)→【員工借款單】。
填寫員工請(qǐng)款單,借款類別選擇項(xiàng)目備用金,備用金項(xiàng)目選擇具體用款項(xiàng)目。項(xiàng)目備用金必須專款專用,不能用于其它項(xiàng)目。
相關(guān)審核人審核后出納生成員工借款單
報(bào)銷:【材料采購(gòu)單】或【其它費(fèi)用單】等業(yè)務(wù)單據(jù)→審核(可多級(jí)審核)→【付款申請(qǐng)單】→審核(可多級(jí)審核)→【付款單】
填寫業(yè)務(wù)單據(jù)例如材料采購(gòu)單,生成付款申請(qǐng)單或者直接報(bào)銷付款,選擇沖抵項(xiàng)目備用金,可以查看備用金余額。
以上2種付款流程可以根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。根據(jù)付款申請(qǐng)單適合公司每個(gè)月集中報(bào)銷,公司人員發(fā)生費(fèi)用即后錄入業(yè)務(wù)單據(jù),業(yè)務(wù)單據(jù)不審核或者只有部門經(jīng)理審核,月底多張業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一生成付款申請(qǐng)單,由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一審核,審核后出納生成付款單;直接報(bào)銷付款適合發(fā)生一次費(fèi)用報(bào)銷一次。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)務(wù)單據(jù),出納直接生成付款單。
我們以根據(jù)付款申請(qǐng)單為例演示:
生成付款申請(qǐng)單選擇沖抵員工借款、沖抵類別、報(bào)銷員工、抵扣金額、支付對(duì)象。點(diǎn)擊付款信息參考可以查看員工借款情況。
當(dāng)前員工張三備用金借款余額為1000,本次報(bào)銷2280,抵扣后還需支付員工1280元。可以在收款人明細(xì)中添加收款信息。
(3)還款:【員工還款單】。
如報(bào)銷后還有備用金余額,可以做員工還款單,把備用金還給公司,如果備用金沒有給公司系統(tǒng)還支持在員工工資中抵扣。
項(xiàng)目備用金查詢
可以按照項(xiàng)目查詢備用金請(qǐng)款、借款、使用、歸還及余額情況。還可以任意篩選項(xiàng)目。
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